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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2018-01-20 10:00

1、首先沖銷之前編制的分錄: 
借:應付賬款 
貸:固定資產 
貸:應交稅費—待抵扣進項稅 
2、根據發(fā)票重新入賬: 
借:固定資產 
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 
貸:銀行存款

簿荷梨子 追問

2018-01-20 10:04

老師,由于是2014年12月購入,2015年1月份已經計提折舊了。現(xiàn)在沖減原來的憑證,不會影響折舊的問題吧?是不是用負數沖減原的憑證呢?

方亮老師 解答

2018-01-20 10:06

不影響折舊的。用負數或者編制相反分錄都可以的。

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相關問題討論
紅沖以前的分錄,按發(fā)票的金額再重新做分錄。
2018-01-20 10:07:51
1、首先沖銷之前編制的分錄: 借:應付賬款 貸:固定資產 貸:應交稅費—待抵扣進項稅 2、根據發(fā)票重新入賬: 借:固定資產 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款
2018-01-20 10:00:07
你好!2014年12月份估價了沒?紅沖14年的憑證,再按發(fā)票編制憑證。
2018-01-22 14:48:08
轉入進項稅就可以
2018-05-08 15:08:22
你好,你是用于研發(fā)的固定資產嗎
2020-05-29 09:15:58
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