老師 我們是貿(mào)易公司 所以往來(lái)比較大 但規(guī)模很小 問(wèn)
您好,要把資產(chǎn)總額降下來(lái)才可以,不能超過(guò)5000W 答
月初長(zhǎng)期借款20000元,年利率為9%,按月付息,這個(gè)不算 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
在浙江杭州,企業(yè)給員工社保停保工作,每個(gè)月社保停 問(wèn)
你好,每月25號(hào)這個(gè)是就不可以了 答
老師,請(qǐng)問(wèn)出口退稅企業(yè),如果購(gòu)買原材料是收的都是 問(wèn)
普票不能申請(qǐng)退稅的,專票才可以 答
老師,問(wèn)下我們公司不能銷售酒精原材料的,我們現(xiàn)在 問(wèn)
開(kāi)票銷售酒精原材料,可以 答

我2017年計(jì)提印花稅,會(huì)計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用-印花稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅,這樣做對(duì)嗎?如果不對(duì)應(yīng)該處理?
答: 您好,2017年可以這樣處理,不用再調(diào)整了,如果調(diào)整的話,借;管理費(fèi)用-印花稅,負(fù)數(shù),借;稅金及附加-印花稅。建議2018年改為,借;稅金及附加,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅。
計(jì)提印花稅的分錄是:借;管理費(fèi)用-印花稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅對(duì)嗎
答: 你好!借稅金及附加 不是管理費(fèi)用
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
繳納印花稅做會(huì)計(jì)分錄是直接計(jì)入管理費(fèi)用-印花稅還是先計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅然后再計(jì)提稅金?
答: 入應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅然后再計(jì)提稅金? 先計(jì)提,借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行,實(shí)務(wù)中是這樣,考試是借稅金及附加,貸銀行


琦琦 追問(wèn)
2018-01-20 16:21
王雁鳴老師 解答
2018-01-20 16:23