
公司是去年9月成立的,只有費(fèi)用沒有收入。內(nèi)部一直只登記一份流水表,外賬比較亂,是全部有發(fā)票都做進(jìn)去,并沒有核對(duì)是否有真實(shí)發(fā)生業(yè)務(wù)?,F(xiàn)在要整合成一套賬,12月底內(nèi)帳庫存現(xiàn)金比外賬做的現(xiàn)金多了400多塊錢?,F(xiàn)在要如何整理呢?內(nèi)帳有登記的業(yè)務(wù)外賬沒有登記,外賬有登記的,有些內(nèi)帳又沒有登記到。就是比較亂,現(xiàn)在調(diào)整還可以再反結(jié)賬到12月份嗎?但是都報(bào)了稅了。
答: 為什么沒有老師回答呢?
19年結(jié)賬我已經(jīng)結(jié)到6月份了,最近發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題,調(diào)整了18年12月份的一個(gè)科目,然后導(dǎo)致19年期初數(shù)試算不平衡了 已經(jīng)反結(jié)賬了,現(xiàn)在就是1月份不平衡,結(jié)不了賬了 調(diào)整了一個(gè)工程施工科目,一個(gè)庫存現(xiàn)金科目,只調(diào)了300元 試算不平衡有182萬多
答: 您好,您期初是平衡的是吧,那1月份的科目匯總表平嗎
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我用的是金蝶迷你版,我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益,憑證也過賬了,結(jié)果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金被我整成負(fù)數(shù),要反結(jié)賬,但不知道怎么反結(jié)賬,是點(diǎn):期末結(jié)賬---前進(jìn)---期末反結(jié)賬還是點(diǎn)反過賬當(dāng)期憑證呢
答: 你好;? ??同時(shí)按下CTRL%2BF12,彈出來了“反結(jié)賬”的會(huì)話框,提示我們“你可以利用反結(jié)賬工具將當(dāng)年會(huì)計(jì)期間返回到已結(jié)賬的期間。你應(yīng)當(dāng)慎重使用反結(jié)賬功能,限制此功能只允許系統(tǒng)管理員使用。為慎重期間,請(qǐng)輸入你的用戶口令” 點(diǎn)擊完成就可以了? ?


老江老師 解答
2018-01-21 08:24