老師,未開票收入如何做賬和申報(bào)? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬、B入300萬以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
啊?為什么有的說可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無需計(jì)提銷項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無需申報(bào)退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長(zhǎng)期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答

你好,現(xiàn)在在填第二季度高企季報(bào),季報(bào)表上的【研發(fā)加計(jì)扣除所得稅減免】這一項(xiàng),可以這樣理解嗎,研發(fā)費(fèi)用20萬,加計(jì)扣除金額是20萬*100%=20萬,那么這里【研發(fā)加計(jì)扣除所得稅減免】就填20萬,是嗎
答: 對(duì)的,是的,是這么做的。
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除所得稅減免額怎么算
答: 假設(shè)你符合加計(jì)扣稅研發(fā)費(fèi)用100萬,加計(jì)金額100萬,可扣減稅額=100*適用所得稅稅率
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
研發(fā)加計(jì)扣除所得稅減免額是怎么算的呢?比如我的研發(fā)費(fèi)用是100萬,我加計(jì)扣除額是50萬,那研發(fā)加計(jì)扣除所得稅減免額是不是:50*0.25=12.5萬呢
答: 你好!計(jì)算是正確的,但50%,現(xiàn)在改了吧!財(cái)稅〔2017〕34號(hào):,在2017年1月1日至2019年12月31日期間,再按照實(shí)際發(fā)生額的75%在稅前加計(jì)扣除;形成無形資產(chǎn)的,在上述期間按照無形資產(chǎn)成本的175%在稅前攤銷。

