
老師您好:我公司代其他公司付款買東西,但是第三方把發(fā)票開給了我公司(專票),這個(gè)情況我公司應(yīng)該怎么處理這筆賬,然后對(duì)方公司應(yīng)該怎么把錢報(bào)銷給我公司,我公司應(yīng)該如何抹平這個(gè)賬面。
答: 你好,本身就不是你們采購(gòu)的,這個(gè)發(fā)票沒法做賬,計(jì)入成本費(fèi)用就是虛開發(fā)票
四張機(jī)票報(bào)銷,一張是員工的,3張是客戶的,機(jī)票單價(jià)是299元,總金額就是1196。但是第三方開的發(fā)票: 機(jī)票費(fèi)是1120,報(bào)銷按1120元錢報(bào)銷。。但是發(fā)票跟他這個(gè)機(jī)票的金額不一致的話,需要再加一個(gè)什么付款證明入賬嗎??還是有發(fā)票就行了??
答: 同學(xué),你好 只能報(bào)銷員工的 按照發(fā)票金額報(bào)銷
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好:我公司代其他公司付款 但是第三方把發(fā)票開給了我公司(普票)這怎么處理啊(第三方是按照付款方開的票)
答: 您好 代付的 不需要收票啊 退回讓對(duì)方單位重開

