
這樣做可以嗎,老師,能否解釋一下,我剛到的單位,他們這樣做的,我有點(diǎn)看不懂
答: 您好, 您前面的問(wèn)題老師看不到哦,您能再描述下嗎?
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢(qián)到年底才收回來(lái),中間他們用這5000備用金花費(fèi)來(lái)報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門(mén)一直有這5000元的備用金,這樣的話(huà)他們拿來(lái)票找財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo),正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話(huà)該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷(xiāo)售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,可以解釋一下這道題的答案嗎?我看的有點(diǎn)不懂
答: 你好,月末應(yīng)收余額為1000+20+150-8-2=1160 所以月末壞賬準(zhǔn)備應(yīng)有的余額是1160×10%=116 月初壞賬準(zhǔn)備的余額是1020*0.1=102 當(dāng)月又實(shí)際發(fā)生壞賬損失,也就是壞賬準(zhǔn)備要減少8 所以本月需要計(jì)提的壞賬為116-(102-8)=22


咩老師 解答
2018-01-22 11:07
咩老師 解答
2018-01-22 11:46