
公司備用金1000,月末結(jié)賬前只花費(fèi)了900,月末老板看費(fèi)用支出,我是報(bào)900還是報(bào)1000,我報(bào)900老板說(shuō)他拿出去了1000,我要報(bào)1000,實(shí)際上沒(méi)花那么多,該怎么辦
答: 當(dāng)然要按實(shí)際發(fā)生支出的900報(bào)銷了,您報(bào)900老板自然知道備用金還剩下100了。
8月份成立的,老板給單據(jù)的時(shí)候,沒(méi)有說(shuō)明費(fèi)用的支出是誰(shuí),而且也沒(méi)有在銀行取備用金,這個(gè)費(fèi)用支出我可以掛什么科目
答: 而且現(xiàn)在銀行有一筆公司付給個(gè)人的還款,都不知怎么入帳
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
年底結(jié)賬前,由于業(yè)務(wù)人員出差在外沒(méi)有回來(lái),票據(jù)在途,票據(jù)日期為2019年12月底,放入2020年一月費(fèi)用支出可以嗎?
答: 您好 可以先按發(fā)生的費(fèi)用暫估 然后收到后沖銷暫估

