
現(xiàn)在工作中專項資金很多,但一般都是遲將近一年甚至一年多,期間該做的工作還不能有誤,所以好多工作不是款到位了才做,往往是項目要求在先款項在后,問題,做項目好多費用當時就要付現(xiàn)或前期投資墊款 ??顏砹擞只ú怀鋈ィ璧膲|付的等等,看著錢確花不成,這個實際問題,有什么好辦法
答: 學員你好,前期支付的款項可以通過先掛在股東的一個往來科目,“其他應收款”科目,等實際收到時,在沖平項目下的墊付款項。
老師您好!在籌建期期間有很多工程款及費用是其中一個股東墊付的款項,可以將這些款項直接轉入實收資本嗎?轉之前那些款項要掛在哪個科目呢?
答: <p>可以的,原來掛其他應付款 然后借其他應付款 貸實收資本</p>
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,請問員工因19年為轉戶的事情要多做個稅,就在19年12月的工資表里面多做了5萬塊錢,錢是提前轉進公司了,但是以工資的名義發(fā)給他了,所以賬面上就掛著他5萬的往來款?,F(xiàn)在公司要清理這筆往來款,又不想實際在支付一筆款給員工,要怎么辦呀?
答: 你好,不想支付就只能轉入營業(yè)外收入了

