
我們合同約定合同簽訂完后先支付給我們10%,然后工程完50%再支付給我們50%的款項?,F(xiàn)在工程完成了近50%了,對方才打來10%的款項,要求我們開發(fā)票。但是我們工程成本不確認(rèn),材料發(fā)票沒,甚至連送貨單也沒拿到,請問老師我這種請況是不是只要開收據(jù)就可以,這樣就不用確認(rèn)收入和增
答: 你好,你需要根據(jù)工程進度情況給對方開具發(fā)票,然后需要根據(jù)開具的發(fā)票做收入確認(rèn),成本結(jié)轉(zhuǎn)的
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好,我現(xiàn)在遇到一個情況是這樣,我們是工程的,是一個三方合作協(xié)議,我們和供貨方(簡稱供方)簽約了供貨合同,供方給我們提供了材料,但是我們沒有錢支付材料款,然后由第三方也就是平臺公司作為中介擔(dān)保的作用,在沒打款只有我們和供方簽約供貨合同的情況下,供方依然給我們開出材料的發(fā)票,到最后工期結(jié)算,平臺公司到時候會給我們結(jié)算收益分成,直接從收益分成里面扣除材料款出來。那像這種沒打款,就直接開票給我們,然后等工程結(jié)束了再扣款的這種流程,我們拿這個發(fā)票來做賬合規(guī)嗎?
答: 同學(xué)你好 只要是計入這個工程就可以

