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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-09-27 17:28

能告知下具體紅沖的操作步驟嘛

郭老師 解答

2023-09-27 17:28

點(diǎn)擊紅字信息表
進(jìn)入開票系統(tǒng),點(diǎn)擊發(fā)票管理,再點(diǎn)擊紅字信息表

填開紅字信息表
點(diǎn)擊頁面上方的增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開

輸入沖紅專票信息
選擇開具身份,輸入沖紅電子專票發(fā)票信息,點(diǎn)擊下一步

點(diǎn)擊上傳
點(diǎn)擊頁面下方的上傳

點(diǎn)擊負(fù)數(shù)發(fā)票填開
返回開票系統(tǒng)主頁面,點(diǎn)擊發(fā)票管理,再點(diǎn)擊負(fù)數(shù)發(fā)票填開

點(diǎn)擊電子專用發(fā)票負(fù)數(shù)
點(diǎn)擊頁面上方的增值稅電子專用發(fā)票負(fù)數(shù)

導(dǎo)入紅字信息表
勾選紅字信息表查詢,點(diǎn)擊確定,下載并導(dǎo)入紅字信息表,生成負(fù)數(shù)發(fā)票后,就可以紅沖電子專票了

郭老師 解答

2023-09-27 17:28

這個(gè)是發(fā)票,沒有認(rèn)證的。

明理的過客 追問

2023-09-27 17:29

當(dāng)月和過月的都是這樣操作碼

郭老師 解答

2023-09-27 17:32

你好對(duì)的
都是這么做的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個(gè),這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡(jiǎn)易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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