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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2018-01-24 16:44

您的意思是單位之前沒有建賬,現(xiàn)在建賬如何編制分錄對(duì)嗎?

青春俠 追問

2018-01-24 16:45

是的,但是,只有一個(gè)匯總數(shù)字,沒有票據(jù)怎么處理?

方亮老師 解答

2018-01-24 16:48

不用票據(jù),根據(jù)盤點(diǎn)表作為原始憑證即可,初始建賬的流程:首先需要盤點(diǎn)資產(chǎn)的金額并核實(shí)負(fù)債的金額,資產(chǎn)和負(fù)債的差額扣除實(shí)際收到的投資款(投資款計(jì)入實(shí)收資本科目)計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目。

青春俠 追問

2018-01-24 16:51

老師,17年所有費(fèi)用匯總可以嗎?都是一個(gè)費(fèi)用對(duì)應(yīng)一個(gè)匯總數(shù)字,算不算盤點(diǎn)表

方亮老師 解答

2018-01-24 17:05

盤點(diǎn)建賬是沒有費(fèi)用數(shù)據(jù)的,只有資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益數(shù)據(jù)。

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您的意思是單位之前沒有建賬,現(xiàn)在建賬如何編制分錄對(duì)嗎?
2018-01-24 16:44:13
您好,跨年度的需要通過以前年度損益調(diào)整科目的
2019-08-15 22:33:59
您好, 臨時(shí)工工資。記入應(yīng)付職工薪酬核算 您們內(nèi)部不是有相關(guān)的費(fèi)用報(bào)銷單嗎,這個(gè)也可以
2017-03-07 18:05:20
你好,可以入賬,如果是內(nèi)賬沒有單據(jù)可以讓老板寫張單據(jù)入賬即可。
2017-08-31 12:25:03
借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬
2017-06-06 10:07:42
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