老板買茶葉自己喝計入什么科目,專票可以抵扣嗎? 問
同學(xué),你好 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 不可以抵扣 答
老師,財務(wù)核算體系包括什么?怎么搭建財務(wù)核算體系 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
支付殘保金怎么做賬 問
計提: 借:管理費(fèi)用--殘保金, 貸:其他應(yīng)付款-殘保金, 上交時: 借:其他應(yīng)付款--殘保金; 貸:銀行存款 答
老師,我想問一下子公司的是獨(dú)立法人,獨(dú)立核算的嗎? 問
是的,就是那樣子的哈 答
想系統(tǒng)的學(xué)下,看那些視頻,有沒有什么順序? 問
您好,你是要學(xué)什么了? 答

老師,飯店籌建期間4個股東合伙做生意,占股份額都一樣,籌建期間一共裝修了200萬,每個股東需出資50萬,股東出資只有150萬,另有2名股東未出資夠,合起差50萬,所以造成飯店欠裝修款50萬,欠股金的這2位沒錢了,想要在經(jīng)營后,用營業(yè)收入款去支付裝修款,飯店?duì)I業(yè)后,欠資的股東管理著營業(yè)款,拿著營業(yè)款去付了裝修款15萬,從籌建期到營業(yè)后這個帳怎么做
答: 您好,借:銀行 150 代:實(shí)收資本 150 借:預(yù)付賬款 150 貸:銀行 150 借:銀行 15 貸 :主營業(yè)務(wù)收入 15 借:預(yù)付賬款 15 貸:銀行 15 借:主營業(yè)務(wù)成本-折舊攤銷 貸:預(yù)付賬款 (200萬在租賃期按月攤銷)
老師,如果剛好是月中的時候第一筆收入,也就是月中的時候從籌建期到經(jīng)營期轉(zhuǎn)換,那報表該怎么做?
答: 從取得第一筆收入結(jié)束籌建期,賬務(wù)該怎么做還是怎么做,報表自然也就出來了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問必須區(qū)分籌建期和經(jīng)營期嗎?
答: 你好 一般會的 要根據(jù)籌建期計入開辦費(fèi)


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2023-10-02 10:51
廖君老師 解答
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