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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-26 09:05

你好,是的,需要取得發(fā)票來沖銷預(yù)付賬款的

青春俠 追問

2018-01-26 09:09

肯定沖不完啊。。那么多,,老師

鄒老師 解答

2018-01-26 09:09

你好,沖不完就只能把剩余部分掛賬預(yù)付賬款了

青春俠 追問

2018-01-26 09:10

記其他應(yīng)收款的話咋整老師

鄒老師 解答

2018-01-26 09:12

支付款項   借;其他應(yīng)收款    貸;銀行存款
取得費用發(fā)票   借;管理費用   貸;其他應(yīng)收款

青春俠 追問

2018-01-26 09:14

反正到最后還是得用發(fā)票沖是嗎?

鄒老師 解答

2018-01-26 09:16

你好,是的,付出去的款項是需要找相應(yīng)發(fā)票來沖銷的

青春俠 追問

2018-01-26 09:19

對了,還有個問題就是,,人家公司掛靠我們公司的資質(zhì)做的工程。。給我們打過來款項然后我給他們轉(zhuǎn)的時候扣個管理費,這個管理費留在公戶里面了,但是這咋記啊。。。又不能體現(xiàn)出來這個是管理費

鄒老師 解答

2018-01-26 09:20

借;銀行存款   貸;其他應(yīng)付款
借;其他應(yīng)付款  貸;銀行存款   其他業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費

青春俠 追問

2018-01-26 09:21

不是,,還得交稅??鄒老師

鄒老師 解答

2018-01-26 09:22

你好,是的,這個本來就是你單位的掛靠收入,是需要按規(guī)定納稅的

青春俠 追問

2018-01-26 09:26

好的,謝謝鄒老師。。。。

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相關(guān)問題討論
您好同學(xué),,不一定也可以庫存現(xiàn)金的,但是這種情況比較少。
2022-04-01 16:42:54
你好 現(xiàn)在咨詢什么問題呢?
2022-03-10 20:21:06
你好 預(yù)付款項的時候,預(yù)付賬款增加,資產(chǎn)增加計入借方,同時貨幣資金減少,資產(chǎn)減少計入貸方 所以分錄是,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款
2020-07-05 13:24:53
你好,是的 就是這樣的分錄 !
2019-09-05 14:28:21
一般是屬于預(yù)付貨款的情況,就做預(yù)付賬款(屬于先付款,后收貨的情況)
2017-07-27 10:54:14
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