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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-26 14:46

你好,認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額,然后按銷項稅額與進(jìn)項稅額的差額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

stop 追問

2018-01-26 14:55

老師好,那我是收到對方的進(jìn)項發(fā)票然后付款的,那我一收到發(fā)票怎么做帳,是借:固定資產(chǎn)  、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額?嗎

鄒老師 解答

2018-01-26 15:05

你好,借方是待抵扣進(jìn)項稅額,貸方是應(yīng)付賬款 
借:固定資產(chǎn) 、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額      貸;應(yīng)付賬款

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