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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2023-10-10 21:06

您好
借:待處理財產(chǎn)損溢3000+510=3510
貸:原材料 3000
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)3000*0.17=510

借:管理費用 3510
貸:待處理財產(chǎn)損溢 3510

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您好 借:待處理財產(chǎn)損溢3000%2B510=3510 貸:原材料 3000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)3000*0.17=510 借:管理費用 3510 貸:待處理財產(chǎn)損溢 3510
2023-10-10 21:06:05
1借原材料10000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅1300 貸應(yīng)付票據(jù)11300
2023-11-28 14:45:16
借銀行存款6000 應(yīng)收賬款 貸,主營業(yè)務(wù)收入a產(chǎn)品4000, 主營業(yè)務(wù)收入b產(chǎn)品6000, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項16000 你這個已收到款項6萬是不是不對?
2023-10-17 09:30:31
借 應(yīng)收賬款? 519800? 貸 主營業(yè)務(wù)收入460000? ?應(yīng)交稅費 59800
2022-12-26 21:05:46
借銀行存款56500, 貸主營業(yè)務(wù)收入50000, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項6500, 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品2萬
2023-08-30 00:51:06
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