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送心意

致遠(yuǎn)老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-10-16 21:47

買的房子本來是可以用的,但是我們老板要重新裝修本來房子不值1200萬,加地才1200萬,那稅務(wù)局已經(jīng)按1200萬算房產(chǎn)稅了

致遠(yuǎn)老師 解答

2023-10-16 21:16

同學(xué),您好,參看答案如下

致遠(yuǎn)老師 解答

2023-10-16 21:30

計(jì)入固定資產(chǎn)成本
為使房屋達(dá)到預(yù)定可使用前發(fā)生的必要支出,應(yīng)計(jì)入固定資產(chǎn)成本

致遠(yuǎn)老師 解答

2023-10-16 21:31

800萬元會(huì)增加房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)

致遠(yuǎn)老師 解答

2023-10-16 21:59

同學(xué),您好!
企業(yè)在發(fā)生大額支出之前,最好做一下稅收籌劃。
按照您說的,這項(xiàng)支出應(yīng)該屬于固定資產(chǎn)的改良支出

新增的改良支出,只要未到達(dá)=1200*50%=600,完全可以費(fèi)用,不但不用計(jì)入房產(chǎn)原值,還能抵扣所得稅

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您好,填寫的是原值
2018-09-13 18:06:11
買的房子本來是可以用的,但是我們老板要重新裝修本來房子不值1200萬,加地才1200萬,那稅務(wù)局已經(jīng)按1200萬算房產(chǎn)稅了
2023-10-16 21:47:09
老師,我看之前財(cái)務(wù)是記到無形資產(chǎn)了,我直接從無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)到在建工程,可以吧
2022-05-10 08:32:57
地皮不隨著轉(zhuǎn)入在建工程嗎?
2021-06-26 16:31:31
這個(gè)做無形資產(chǎn),單獨(dú)做無形資產(chǎn)
2020-07-02 19:01:00
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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