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送心意

羅老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2018-01-30 17:58

1.外經(jīng)貿(mào)備案;2.海關(guān)備案;3.外管局備案;4稅務(wù)備案

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1.外經(jīng)貿(mào)備案;2.海關(guān)備案;3.外管局備案;4稅務(wù)備案
2018-01-30 17:58:37
企業(yè)辦理進(jìn)出口權(quán)限,必須辦理對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記以及到后續(xù)部門辦理有關(guān)證照的申辦手續(xù),才能合法取得進(jìn)出口經(jīng)營權(quán),開展自營進(jìn)出口業(yè)務(wù)。申請辦理流程涉及外經(jīng)貿(mào)、工商、稅務(wù)、海關(guān)、出入境檢驗(yàn)檢疫局、電子口岸、外匯管理局等大約七個(gè)部門。需要準(zhǔn)備營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、 組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件、 國地稅正副本復(fù)印件、 法定代表人身份證復(fù)印件、 銀行開戶核準(zhǔn)通知書復(fù)印件、 財(cái)務(wù)人員身份證復(fù)印件、企業(yè)章程復(fù)印件等資料。 流程: 1、外經(jīng)貿(mào)廳辦理對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記手續(xù),取得進(jìn)出口資質(zhì)。 2、到工商局增加經(jīng)營范圍“貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口”。 3、到海關(guān)注冊登記,進(jìn)入海關(guān)系統(tǒng),取得海關(guān)進(jìn)出口代碼,以備進(jìn)出口報(bào)關(guān)時(shí)調(diào)用。 4、刻“報(bào)關(guān)專用章”一枚。 5、到出入境檢驗(yàn)檢疫局備案,取得檢疫備案代碼。 6、中國電子口岸杭州數(shù)據(jù)分中心備案辦理IC卡審批,將海關(guān)、檢疫、外管局和國稅等幾個(gè)部門的數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng),進(jìn)口付匯及出口申請核銷單、收匯和退稅時(shí)所用。 7、到省外匯管理局取得外匯帳戶開立許可,并出口備案。 8、到省國稅辦理出口退稅登記手續(xù)。 總過程大約60天左右,大約要申領(lǐng)五個(gè)證件。對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表、檢驗(yàn)檢疫證書、自理報(bào)關(guān)登記證書、海關(guān)注冊證書、電子口岸身份識別卡和電子口岸IC卡等。。
2015-11-13 16:15:44
去商務(wù)局備案,辦理進(jìn)出口的備案就可以了
2020-04-08 11:42:32
看下出口退稅申報(bào)的課程
2018-05-07 23:02:15
你好,同學(xué)。 去辦理出口登記就可以了,你有出口經(jīng)營權(quán),只需要登記就可以了
2020-03-22 15:53:35
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

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    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

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