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送心意

玲老師

職稱會計師

2023-10-18 18:32

你好。系統(tǒng)里按填的是累計數(shù),就把前面核定征收的和現(xiàn)在查賬征收的數(shù)據(jù)累計都填進(jìn)去。

玲老師 解答

2023-10-18 18:32

增值稅是按照你實(shí)際的銷售額。

玲老師 解答

2023-10-18 18:33

現(xiàn)在填增值稅還是所得稅,哪個表?

追問

2023-10-18 18:34

那意思就是按我們實(shí)際的開票銷售額填就行了。

玲老師 解答

2023-10-18 18:35

你好。那咱填寫的是哪一張表?

追問

2023-10-18 18:38

個人經(jīng)營所得稅的營業(yè)額

玲老師 解答

2023-10-18 18:39

這填寫的是累計數(shù),就是把1~9月份累計的都要填寫進(jìn)去。

玲老師 解答

2023-10-18 18:39

原來核定的和現(xiàn)在查賬征收,實(shí)際發(fā)生的都要填寫進(jìn)去。

追問

2023-10-18 18:43

好的,謝謝!

玲老師 解答

2023-10-18 18:47

抱歉,祝您工作學(xué)習(xí)愉快,問題解決,請好評,謝謝。

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你好。系統(tǒng)里按填的是累計數(shù),就把前面核定征收的和現(xiàn)在查賬征收的數(shù)據(jù)累計都填進(jìn)去。
2023-10-18 18:32:34
?你好? 是的 需要加上減免的增值稅
2021-04-15 16:14:39
你好,含稅收入=營業(yè)收入+增值稅
2018-08-10 12:58:59
這個2300是季度的收入還是月份的收入?是自行開具的普票還是代開的專票?
2018-06-21 10:52:19
你好,填寫在當(dāng)月的收入欄次,比如未達(dá)起征點(diǎn)或免稅銷售額,或第一行
2017-01-05 10:09:21
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