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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-31 15:52

你好,是你之前少計提了0.09嗎

鄒老師 解答

2018-01-31 15:59

你好,你需要根據(jù)申報表情況調(diào)整你賬務(wù)處理的

鄒老師 解答

2018-01-31 16:09

你好,你賬務(wù)與申報表數(shù)據(jù)不一致,你必須把賬務(wù)根據(jù)申報表情況做調(diào)整,這樣才可以做到一致的

鄒老師 解答

2018-01-31 16:18

你好,你這樣調(diào)整,銀行存款余額就不一致的

鄒老師 解答

2018-01-31 16:25

你好,你這樣做分錄對銀行存款沒有減少,而實際上你銀行存款減少了0.09

鄒老師 解答

2018-01-31 16:48

借;應(yīng)收賬款等科目  貸;應(yīng)交稅費(銷項稅額) 0.09
 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅0.09
 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款0.09
在你之前分錄的基礎(chǔ)上,補做這個分錄

鄒老師 解答

2018-01-31 16:59

你好,調(diào)整借方可以是庫存現(xiàn)金,也可以是應(yīng)收賬款
需要先把0.09結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,然后再做繳納分錄的

鄒老師 解答

2018-01-31 17:12

借;應(yīng)收賬款等科目 貸;應(yīng)交稅費(銷項稅額) 0.09
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅0.09
最后一筆的分錄不需要做,因為你是按實際繳納的稅款上期已經(jīng)做了分錄

鄒老師 解答

2018-01-31 19:02

你好,這個科目是自己根據(jù)需要設(shè)置的

鄒老師 解答

2018-01-31 19:30

你好,都無法在應(yīng)交稅費下面增加未交增值稅明細科目?

鄒老師 解答

2018-01-31 21:06

你好,你需要讓總公司授權(quán)你增加這個明細才是的

微信用戶 追問

2018-01-31 15:58

是納稅申報表銷項稅多填了0.09

微信用戶 追問

2018-01-31 16:08

可是17年的決算和賬目都不能改了,當(dāng)時是3月份開票,銷項多填了9分,到12月再次開票的時候,進項稅留底少了9分,所以才產(chǎn)生的誤差

微信用戶 追問

2018-01-31 16:18

我明白老師的意思,賬和稅要一致,如果是這樣  借;銀行存款0.09 貸;;應(yīng)交稅費(銷項稅額)0.09
借;應(yīng)交稅費——已交增值稅  0.09 貸;銀行存款 0.09

微信用戶 追問

2018-01-31 16:23

為什么呢?我現(xiàn)在賬目銀行存款是按著真實繳納的稅費做的(包含多繳納的9分)

微信用戶 追問

2018-01-31 16:43

那怎么才算是對的呢?要不然在科目余額表-應(yīng)交稅金就掛著9分可以嗎?

微信用戶 追問

2018-01-31 16:58

老師這太麻煩了,上午請教您,您給我的意見是    借;庫存現(xiàn)金等科目 貸;;應(yīng)交稅費(銷項稅額)0.09
借;應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸;銀行存款 0.09

微信用戶 追問

2018-01-31 17:10

老師不對呀,我按著您的方法做了一下,科目余額表中應(yīng)交稅費余額還是0.09,跟沒調(diào)之前是一樣的,只不過從增值稅轉(zhuǎn)到了未交增值稅,調(diào)解完科目余額表中應(yīng)該是0才對呀

微信用戶 追問

2018-01-31 19:12

我沒有權(quán)限,不能設(shè)科目,還有其他方法嗎?

微信用戶 追問

2018-01-31 21:02

是的,從今年可是總公司統(tǒng)一管理明細了,不能添加

微信用戶 追問

2018-01-31 18:42

老師我們賬目中沒有應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅

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