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沒有購銷合同按照銷售開出發(fā)票金額交印花稅計稅依據(jù)是含稅還是不含稅?我們這計算印花稅是(進項×0.7)+(銷項×0.2)×萬分之三,這個進項和銷項是含增值稅還是不含增值稅?
老師,我是一般納稅人,這個月填寫申報印花稅時提示:印花稅計稅金額合計值與企業(yè)增值稅進銷項發(fā)票金額合計數(shù)不符,這是什么情況?該怎么處理?
1:房屋租賃費的印花稅計稅金額,是增值稅發(fā)票的金額還是價稅合計。2:公司購銷印花稅是按80%核定的,租賃費也按80%算計稅金額嗎?
老師,請問一下剛申報印花稅,提交申報的時候提示這個:印花稅計稅金額合計值與企業(yè)增值稅進銷項發(fā)票金額合計數(shù)偏離值超過500.0,請確認申報是否準確? 應該從哪了查看一下?
老師,我想咨詢下單位的零售業(yè)務沒有合同是不是要按開票收入金額繳納購銷印花稅,是按照扣除增值稅銷項稅費的金額計算印花稅還是按照價稅合計金額計算繳納印花稅


火星上的麥片 追問
2023-10-19 14:12
岳老師 解答
2023-10-19 14:17
火星上的麥片 追問
2023-10-19 14:54
岳老師 解答
2023-10-19 14:59