
您好!請(qǐng)問(wèn)下當(dāng)年更正增值稅申報(bào)表后,應(yīng)如何記帳?是在更正申報(bào)月份更正,還是直接在前期月份調(diào)整?是在本年度更正的
答: 現(xiàn)在具體啥業(yè)務(wù)更正的補(bǔ)充一下。
您好!請(qǐng)問(wèn)下當(dāng)年更正增值稅申報(bào)表后,應(yīng)如何記帳?是在更正申報(bào)月份更正,還是直接在前期月份調(diào)整?是在本年度更正的老師:按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》第六十六條的規(guī)定,當(dāng)年更正增值稅申報(bào)表后,應(yīng)在更正申報(bào)月份更正,并在本年度更正,即在更正申報(bào)月份調(diào)整本期增值稅科目的余額,并在本年度更正本期增值稅科目的余額。借方:主營(yíng)稅金附加 貸方:應(yīng)交增值稅等...是嗎
答: 您好,不是,應(yīng)交增值稅 不進(jìn) 稅金附加 科目的, 更正申報(bào)有對(duì)應(yīng)的應(yīng)交增值稅 明細(xì)科目的,是銷項(xiàng)還是進(jìn)項(xiàng),相應(yīng)用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 和應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)科目結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
更正申報(bào)7月份增值稅報(bào)表,產(chǎn)生稅費(fèi),于本月(11月)繳納,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)是填在11月份的報(bào)表里還是填在我更正申報(bào)8月份的報(bào)表里?
答: 可以在11月里面繳納的

