
老師 差額征稅的企業(yè)增值稅是不是還按稅盤開的實(shí)際金額征
答: 你好,差額征稅是按你開票金額減去你可以抵減的部分進(jìn)行繳納增值稅
差額征稅的企業(yè),印花稅技術(shù)合同的計(jì)稅依據(jù)是按稅控盤讀出的實(shí)際銷售金額算嗎
答: 印花稅是按合同,印花稅沒(méi)有差額納稅說(shuō)明,你們合同咋定就咋交
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2018年2月開了差額征收的發(fā)票,是全額開票差額征稅,請(qǐng)問(wèn)2月賬務(wù)處理是按照開票金額計(jì)提應(yīng)交稅金還是按照實(shí)際3月差額征收的計(jì)提稅金???
答: 你好,計(jì)提稅金的話,是本月計(jì)提下月的

