老師您好!我公司每個月都有過磅費用,一個月有2--3 問
這是銷售發(fā)生的嗎?是的話銷售費用里面讓對方開收據備注好個人名字,身份證號,支出金額支出項目可以扣所得稅 答
你好,老師,想咨詢高企申報的事情 問
同學,你好 具體是什么問題呢? 答
老師,您好,我想問一下,被投資企業(yè),取得投資方的機器 問
對的是的,有發(fā)票才能稅前扣除 是直接開產品的名字,機器的名字就行 答
老師,您好。我們業(yè)務部門的員工外出打車費,滴滴打 問
你好,這個一樣入差旅費就好了。 答
老師,請問這句話怎么理解:職工教育經費支出在不超 問
意思是不能超過工資總額的2.5%,超過了就要納稅調增 答

你好,我們所得稅匯算吋,怎樣計算業(yè)務招待費,銷售97萬,招待費10370
答: 你好,是計算業(yè)務招待費的扣除限額的意思?
2011年1~12月實現銷售收入7000萬元,業(yè)務招待費50萬元,計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時,業(yè)務招待費的調整金額如何計算?
答: 業(yè)務招待費稅前扣除限額是實際發(fā)生額的60%,和收入0.5%的較小者,所以你這個調整金額是20
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
某公司2019年銷售收入為2300萬元,實際發(fā)生業(yè)務招待費20萬元,計算所得稅業(yè)務招待費扣除標準。
答: 你好,20萬×60%。 2300萬×5‰。 這兩個數進行比較哪一個小按哪一個扣除,你按一下計算器。

