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送心意

大衛(wèi)

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-02-01 08:53

你好,你收到平銷返利不用你們開票。平銷返利可分為現(xiàn)金返利和實(shí)物返利兩種。無論哪種情況,銷售方在正常銷售時(shí)對已經(jīng)銷售的貨物正常確認(rèn)收入,并結(jié)轉(zhuǎn)成本。 
  主要問題是考慮收到的返利時(shí)的賬務(wù)處理。 
  (1)對于收到的現(xiàn)金返利,可視為對銷售方成本的調(diào)整,因此收到時(shí)沖減主營業(yè)務(wù)成本,同時(shí)要做“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”處理。 
  借:銀行存款 
    貸:主營業(yè)務(wù)成本 
      應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 
  ★如果取得紅字增值稅專用發(fā)票,賬務(wù)處理中直接沖減進(jìn)項(xiàng)稅額。 
  (2)收到的實(shí)物返利,銷售方一方面確認(rèn)存貨的增加,對收到的作為返利的存貨確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額,另一方面作為主營業(yè)務(wù)成本的抵減,對于沖抵的主營業(yè)務(wù)成本確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 
  借:庫存商品 
    應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
    貸:主營業(yè)務(wù)成本 
      應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 
  【增值稅規(guī)范】對商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的與商品銷售量、銷售額掛鉤的各種返還收入,均應(yīng)按“平銷返利”行為的有關(guān)規(guī)定沖減當(dāng)期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,計(jì)算公式為: 
  當(dāng)期應(yīng)沖減進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期取得的返還金額÷(1 +所購貨物適用增值稅稅率) ×所購貨物適用增值稅率。 
  商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的各種返還收入,一律不得開具增值稅專用發(fā)票。 
  此外,一般納稅人銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù),開具增值稅專用發(fā)票后,發(fā)生銷售貨物退回或者折讓、開票有誤等情形,應(yīng)按國家稅務(wù)總局的規(guī)定開具紅字增值稅專用發(fā)票。因此平銷返利時(shí),可以要求供貨方就返利部分開具紅字增值稅專用發(fā)票。

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相關(guān)問題討論
你好,一般是有退貨,折讓,不符合作廢條件的情況下
2019-04-15 10:52:37
發(fā)票紅沖與開具紅字發(fā)票是一樣的意思
2019-08-18 12:42:30
你好,紅字發(fā)票給不給都可以的,這個(gè)可以不用給你們的。你們只需要自己紅沖就行。
2021-08-12 13:50:13
1,要 2發(fā)票紙 3要,A4紙張就可以
2019-03-22 20:59:58
你好 開普票的紅沖直接開負(fù)數(shù)發(fā)票就行 不用開紅字信息表的
2019-09-09 13:31:35
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