
公司八月份采購一批車間用品,當月使用了一部分,但是發(fā)票是10月份的,當時付款的時候做的是預付賬款,現(xiàn)在發(fā)票到了沖回的,八月的成本應該怎么做
答: 你8月貨物已經(jīng)到了,就要暫估入庫了,借:原材料 貸:暫估應付款,然后在領用
公司購進貨物沒有發(fā)票,已付款,現(xiàn)暫過預付賬款下了。需要轉入成本去嗎
答: 你好,如果銷售了就需要結轉相應成本的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問下,分兩筆:一筆是暫估的成本800,另一筆是之前的預付賬款100,現(xiàn)預付賬款開來發(fā)票,我可以拿這先來抵銷一些暫估嗎?
答: 您好 請問收到發(fā)票跟暫估都是同一家企業(yè)吧


小草 追問
2018-02-01 11:11
鄒老師 解答
2018-02-01 11:13
小草 追問
2018-02-01 11:15
鄒老師 解答
2018-02-01 11:32