老師,材料入庫了,與車間領(lǐng)料時,入賬的單價應該都是 問
同學你好,我給你解答 答
請問,未實繳股權(quán)轉(zhuǎn)讓,固定資產(chǎn)占總資產(chǎn)85%,所有者權(quán) 問
您好,這個按轉(zhuǎn)讓價減去實繳數(shù) 答
老師好!想問下,已抵扣的發(fā)票,現(xiàn)需折扣,需紅沖重開,賬 問
開負數(shù)發(fā)票紅沖就原分錄紅沖,取得新發(fā)票后重新做成本費用賬 答
老師,我們公司借給另外一個公司一筆錢,然后開了利 問
那個是計入其他業(yè)務收入 答
老師,給員工的離職補償金怎么做分錄啊,謝謝 問
您好,計入 管理費用-補償費 答

12月底計提申報25元的印花稅 ,借 稅金及附加 貸 應交稅費-應交印花稅 于1月8??號繳納,借 應交稅費-應交印花稅 貸 其他應付款 那我現(xiàn)在填利潤表,25元填在 管理費用嗎?
答: 可以填寫在稅金及附加
老師 法人去異地繳稅款,交的印花稅是先計提 借:稅金及附加 貸:應交稅費—應交印花稅,繳納時再借:應交稅費—應交印花稅 貸:其他應付款,還是不用計提,直接借稅金及附加,貸:其他應付款
答: 你好,按照 借:稅金及附加 貸:應交稅費—應交印花稅,繳納時再借:應交稅費—應交印花稅 貸:其他應付款,
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
月底計提印花稅借: 稅金及附加 貸: 應交稅費_應交印花稅下月初繳款借: 應交稅費_應交印花稅 貸: 銀行存款還是月底時不計提下月初繳款,直接做賬借: 管理費用_印花稅 貸: 銀行存款 哪個是對的?
答: 你好,按照第一種。 月底計提印花稅 借: 稅金及附加 貸: 應交稅費_應交印花稅 下月初繳款 借: 應交稅費_應交印花稅 貸: 銀行存款

