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送心意

田老師

職稱會(huì)計(jì)師

2015-11-13 14:57

那除了820以外的那些費(fèi)用呢? 是不是應(yīng)該借管理費(fèi)用1100  貸 現(xiàn)金1100 抵扣后是抵扣820?。?/p>

玥玥 追問

2015-11-13 14:57

我們公司是新注冊(cè)的   沒有庫(kù)存現(xiàn)金  也沒有實(shí)際出資   分錄也是這樣做嗎

田老師 解答

2015-11-13 14:40

借:管理費(fèi)用 820   
貸:現(xiàn)金 820
確認(rèn)抵扣后:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)820   
貸:營(yíng)業(yè)外收入 820

田老師 解答

2015-11-13 14:59

借:管理費(fèi)用 1100 
貸:其他應(yīng)付款--XX1100
確認(rèn)抵扣后:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)820 
貸:營(yíng)業(yè)外收入 820

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借:管理費(fèi)用 820 貸:現(xiàn)金 820 確認(rèn)抵扣后: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)820 貸:營(yíng)業(yè)外收入 820
2015-11-13 14:40:22
你好!借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款 然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
2018-10-29 13:56:12
你好:借:固定資產(chǎn)-汽車 40300 貸:銀行存款-**賬戶
2018-04-13 14:08:34
你好!如果還沒開發(fā)票 借預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2017-11-11 11:11:18
小規(guī)模月底不用結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)。
2017-04-12 22:57:52
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