老師,就是本來(lái)我們買了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導(dǎo)致產(chǎn)品 問(wèn)
需先計(jì)損失,再單獨(dú)處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓: 先將 10 多萬(wàn)損失計(jì)入 “待處理財(cái)產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應(yīng)收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣給關(guān)聯(lián)股東時(shí),按約定價(jià)格正常核算(不分?jǐn)倱p失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開處理,避免公司承擔(dān)本應(yīng)由對(duì)方負(fù)責(zé)的損失。 答
請(qǐng)問(wèn)老師,這樣的發(fā)票類目預(yù)付卡銷售*抖音付費(fèi)服務(wù) 問(wèn)
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個(gè)外貿(mào)主管,要預(yù)算一下投 問(wèn)
同學(xué),你好 預(yù)算一下投入產(chǎn)出?? 是預(yù)算項(xiàng)目還是什么? 答
企業(yè)購(gòu)買設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬(wàn),其實(shí) 問(wèn)
可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈 答

上月向a公司購(gòu)進(jìn)一批貨,21644元,預(yù)付5000,上月做賬,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,這月把尾款付清,支付16644,怎么做賬拉拉這月
答: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,購(gòu)貨進(jìn)來(lái)時(shí),借:庫(kù)存商品 貸:預(yù)付賬款
我公司預(yù)付給A公司一筆錢,這筆錢中包含押金。現(xiàn)在A公司退給我公司押金,我想問(wèn)做賬的話,是做借銀行存款,貸預(yù)付賬款。還是借銀行存款,借預(yù)付賬款負(fù)數(shù)。
答: 退回押金的話 就是 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司人員預(yù)支買空調(diào)費(fèi)20000 實(shí)際支付19000 怎么做賬 第一手 已經(jīng)做了 借 預(yù)付賬款 20000 貸 銀行存款20000
答: 借:固定資產(chǎn)19000 錯(cuò):現(xiàn)金1000 貸:預(yù)付賬款 20000

