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熊熊
于2018-02-02 13:39 發(fā)布 ??2367次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-02-02 13:39
借;應(yīng)付職工薪酬 貸;以前年度損益調(diào)整等科目
熊熊 追問
2018-02-02 13:44
后面還是不是應(yīng)該有一個(gè)分錄 借 以前年度損益調(diào)整 貸 制造費(fèi)用(管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本)
鄒老師 解答
2018-02-02 13:46
你好,不是的,只需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配 借;以前年度損益調(diào)整 貸;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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熊熊 追問
2018-02-02 13:44
鄒老師 解答
2018-02-02 13:46