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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-02-02 13:39

借;應(yīng)付職工薪酬   貸;以前年度損益調(diào)整等科目

熊熊 追問(wèn)

2018-02-02 13:44

后面還是不是應(yīng)該有一個(gè)分錄 借 以前年度損益調(diào)整 貸 制造費(fèi)用(管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本)

鄒老師 解答

2018-02-02 13:46

你好,不是的,只需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配 
借;以前年度損益調(diào)整   貸;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)

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借;應(yīng)付職工薪酬 貸;以前年度損益調(diào)整等科目
2018-02-02 13:39:48
先把沒(méi)有具體的社保補(bǔ)計(jì)提
2020-02-28 09:47:58
借;管理費(fèi)用等科目 其他應(yīng)收款 貸;應(yīng)付職工薪酬
2017-01-04 11:42:53
借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),多計(jì)提沖掉
2020-04-27 22:32:15
你好 借應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保貸銀行存款。 之前應(yīng)該按月計(jì)提了的
2020-05-29 14:49:29
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