老師,我想問(wèn)一下,我們這有一個(gè)外貿(mào)企業(yè),他FOB報(bào)關(guān),但 問(wèn)
你好是的這個(gè)正常是會(huì)需要提供的 答
老師,一共欠子公司30萬(wàn),有25萬(wàn)是這個(gè)月要還的,有5萬(wàn) 問(wèn)
都是一樣的沖其他應(yīng)付款-子公司 答
老師請(qǐng)問(wèn)一下A公司是出口企業(yè)公司于2025.09月銷(xiāo) 問(wèn)
開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。對(duì)應(yīng)的成本不用動(dòng),這個(gè)商品不用不是沒(méi)有退回來(lái)。 答
老師 利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn) 是 問(wèn)
本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
老師,請(qǐng)問(wèn)下如果公司賬面上存在未分配利潤(rùn)有金額, 問(wèn)
那個(gè)要分配利潤(rùn)申報(bào)個(gè)稅才能注銷(xiāo) 答

公司購(gòu)買(mǎi)增值稅發(fā)票系統(tǒng)金稅盤(pán)怎么做分錄???
答: (1)購(gòu)入專(zhuān)用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi) 借:固定資產(chǎn)、管理費(fèi)用 貸:銀行存款等 (2)憑發(fā)票在增值稅應(yīng)納稅額中抵減 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅(小規(guī)模納稅人為:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅) 貸:營(yíng)業(yè)外收入
買(mǎi)增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級(jí)版金稅盤(pán)怎么做會(huì)計(jì)分錄
答: 借管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸庫(kù)存現(xiàn)金 抵減時(shí)候借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅應(yīng)納稅減征額 貸營(yíng)業(yè)外收入補(bǔ)貼收入
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅發(fā)票系統(tǒng)金稅盤(pán)如何清盤(pán)
答: 你好,做完增值稅的申報(bào),扣繳稅款之后,點(diǎn)擊反寫(xiě)或者清卡操作就是了
老師:請(qǐng)問(wèn)增值稅稅按發(fā)票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)280元和增值稅發(fā)票系統(tǒng)金稅盤(pán)200元都可以抵增值稅嗎?
收到稅控盤(pán)公司開(kāi)出的增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)增值稅普通發(fā)票,怎么做會(huì)計(jì)分錄


田老師 解答
2015-11-13 15:00