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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2023-10-29 06:07

(1) 2023年6月份,甲公司當(dāng)月發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)65000元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)4200元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)26000元。甲公司當(dāng)月實(shí)際交納增值稅稅款30000元。寫出交納當(dāng)月增值稅的分錄。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 38200
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 38200
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 30000
貸:銀行存款 30000
(2)2023年6月30日,甲公司將尚未交納的其余增值稅稅款13200元進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。寫出轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 13200
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 13200
(3)7月份,甲公司交納6月份未交增值稅13200元,寫出交納上月增值稅的分錄。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 13200
貸:銀行存款 13200

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(1) 2023年6月份,甲公司當(dāng)月發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)65000元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)4200元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)26000元。甲公司當(dāng)月實(shí)際交納增值稅稅款30000元。寫出交納當(dāng)月增值稅的分錄。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 38200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 38200 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 30000 貸:銀行存款 30000 (2)2023年6月30日,甲公司將尚未交納的其余增值稅稅款13200元進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。寫出轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 13200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 13200 (3)7月份,甲公司交納6月份未交增值稅13200元,寫出交納上月增值稅的分錄。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 13200 貸:銀行存款 13200
2023-10-29 06:07:52
你好,是的,不需要轉(zhuǎn)到增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-04-07 15:30:01
甲公司當(dāng)月 應(yīng)交增值稅=88-(51-17)=54
2019-02-12 08:31:10
請稍等,我計(jì)算一下
2023-04-01 00:40:22
同學(xué)你好!這個(gè)的話 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額? ? ?40 ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ? ? ? 40 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ? ?15 ? ? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ? ?15 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ? ?3 ? ? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 實(shí)際繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ? 52 ? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅? ? 1.5 ? ? ? ? 銀行存款? ? ? ? ?50.5
2022-04-17 17:14:07
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