
我在一月份申報(bào)2017年12月印花稅時(shí)是零申報(bào),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)12月有印花稅要交。我該怎么辦?如何補(bǔ)報(bào)?
答: 您好,可以在2月初補(bǔ)報(bào),也可以到稅務(wù)局報(bào)稅大廳窗口補(bǔ)繳。
小規(guī)模,我12月初報(bào)11月份印花的時(shí)候,把12初的收入誤加到11月份申報(bào)了印花稅,現(xiàn)在12月印花稅怎么報(bào)?申報(bào)表里邊填不了預(yù)繳稅額。
答: 你好,你需要去稅局做11月份的更正申報(bào),申請(qǐng)退回多交印花稅 然后12月份按本來正確的數(shù)據(jù)申報(bào)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
印花稅現(xiàn)在繳2017年一整年的可以嗎?但是稅務(wù)印花稅是按照月申報(bào)的,可以申報(bào)12月份以前的嗎?
答: 你好,你是申報(bào)賬簿印花稅嗎 網(wǎng)上申報(bào)只能是申報(bào)12月份的

