老師,公司的賬上是虧損的,但是老板又強(qiáng)制的交了42 問
同學(xué),你好 你的意思是老板分紅了??分紅了210萬?? 答
老師好,我想做個財務(wù)預(yù)測表,包含收入,成本,費(fèi)用的,有 問
同學(xué)你好 下載中心去找找看會計學(xué)堂文檔下載中心_會計實(shí)用文檔報表下載專區(qū)-會計學(xué)堂 http://nz1l.cn/download/ 答
印章的二級明細(xì)做什么? 問
可入 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 答
老師,請問對方企業(yè)變更名稱之前未開發(fā)票 變更后要 問
您好,是的,這個就按變更后的來開發(fā)票的 答
老師問一下股權(quán)轉(zhuǎn)讓是以資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總計 問
以轉(zhuǎn)股的收入-投入的本金 ,差額交個稅,交的個稅不能低于應(yīng)分的利潤*20% 答

增值稅納稅申報附列資料中,什么叫防偽稅控開具的增值稅專用發(fā)票
答: 就是使用稅控盤開具的增值稅專用發(fā)票。
增值稅納稅申報表附列資料(一)中 開具稅控增值稅專用發(fā)票 銷售額是稅控機(jī)上開出的增值稅發(fā)票金額嗎
答: 你好,是不含稅的金額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2.華永公司于2008年1月成立,為增值稅-般納稅人,增值稅納稅期為一個月,使用防偽稅控系統(tǒng)。2022年6月留抵扣稅額為3000元,7月份主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)銷售電子產(chǎn)品700000元,開具防偽稅控增值稅專用發(fā)票15份。銷售食用植物油500000元,其中:開具防偽稅控增值稅專用發(fā)票6份,銷售額為300000元,開具普通發(fā)票18份,不含稅銷售額為200000元。 (2)提供加工勞務(wù)收入400000元,開具防偽稅控增值稅專用發(fā)票18份。1)計算該企業(yè)7月份應(yīng)納增值稅稅額;(2)填報增值稅及附加稅費(fèi)申報表及其附列資料。
答: 當(dāng)月銷項(xiàng)稅的計算是700000*13%%2B500000*9%%2B400000*13% 計算該企業(yè)7月份應(yīng)納增值稅稅額=銷項(xiàng)稅-3000
老師,問下什么情況 增值稅納稅申報表中的銷項(xiàng)稅額的數(shù)據(jù)會小于附表四(防偽稅控增值稅專用發(fā)票申報存根聯(lián)明細(xì))?
增值稅納稅表一中防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票份數(shù)包不包括當(dāng)月開具的紅字發(fā)票?
增值稅納稅表一中防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票份數(shù)包不包括當(dāng)月開具的紅字發(fā)票?
增值稅納稅表一中防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票份數(shù)包不包括當(dāng)月開具的紅字發(fā)票?

