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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-02-04 19:53

如果這個月再重新申報,納稅所屬期是還是填12月的嗎

王雁鳴老師 解答

2018-02-04 21:22

您好,是這樣的,如果這個月重新申報的話,所屬期還是12月份。

M 追問

2018-02-04 21:53

老師,預申報了,沒有看到疑點,就轉為正式申報了,預審反饋信息沒有下載,只下載了正式申報的反饋信息可以嗎,下一步再怎么操作?

王雁鳴老師 解答

2018-02-04 21:55

您好,可以的,一、企業(yè)在貨物報關出口之日次月起至次年4月30日前申報退稅即可。如您在這個時間段內出第二批貨,是可以一起申請退稅的。二、目前企業(yè)不需要拿紙質的預錄單即退稅聯(lián)去退稅,在報關單結關之后,進入中國電子口岸出口退稅模塊中選擇“數(shù)據(jù)查詢”→“結關狀態(tài)查詢”功能可以查詢報關單結關狀態(tài)。若該報關單查詢出來狀態(tài)是“結關報關單新增數(shù)據(jù),國稅局接收成功”,則企業(yè)可以進行出口退稅操作。2、之后企業(yè)需要在出口退稅系統(tǒng)中進行操作,本平臺有外貿企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)V16.0版最新操作指引。3、出口退稅系統(tǒng)中操作完成,企業(yè)需攜帶相關資料前去國稅進行退稅,資料如下:1.《外貿企業(yè)出口退稅匯總申報表》;2.《外貿企業(yè)出口退稅進貨明細申報表》;3.《外貿企業(yè)出口退稅出口明細申報表》;4.出口貨物退(免)稅正式申報電子數(shù)據(jù);5.下列原始憑證;(1)增值稅專用發(fā)票(抵扣聯(lián))、出口退稅進貨分批申報單、海關進口增值稅專用繳款書(提供海關進口增值稅專用繳款書的,還需同時提供進口貨物報關單);(2)委托出口的貨物,還應提供受托方主管稅務機關簽發(fā)的代理出口貨物證明,以及代理出口協(xié)議副本;(3)屬應稅消費品的,還應提供消費稅專用繳款書或分割單、海關進口消費稅專用繳款書(提供海關進口消費稅專用繳款書的,還需同時提供進口貨物報關單);(5)主管稅務機關要求提供的其他資料。如是已實行退稅無紙化地區(qū)的,則可以不提供資質材料。

M 追問

2018-02-04 21:59

好的。謝謝老師,我們簽了無紙化的,是不是現(xiàn)在只用等結果就行了?還需不需要在外貿企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)2.0版的軟件里進行什么操作?

王雁鳴老師 解答

2018-02-04 22:02

您好,不客氣,是的。不好意思,是否需要在外貿企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)2.0版的軟件里進行什么操作,我就不清楚了,麻煩您再重新提出問題,看其他老師的答復吧,謝謝。

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