上月有留底稅額,這月扣除留底后還需要繳稅,那么這月結(jié)轉(zhuǎn)稅金時,我這邊做借應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 做完分錄后 應(yīng)交增值稅差留底稅額 ,哪個環(huán)節(jié)錯了呢?
街角守護(hù)
于2018-02-05 12:59 發(fā)布 ??1601次瀏覽
- 送心意
方亮老師
職稱: 稅務(wù)師,會計(jì)師
2018-02-05 13:26
您的分錄錯誤,應(yīng)該根據(jù)實(shí)際繳納的稅款編制如下分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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您的分錄錯誤,應(yīng)該根據(jù)實(shí)際繳納的稅款編制如下分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2018-02-05 13:26:49

有應(yīng)納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
月初實(shí)際交納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21

上半年銷項(xiàng)大進(jìn)項(xiàng),月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,下月繳納。2個分錄后借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。下半年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。年底結(jié)轉(zhuǎn)全年進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額并把差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這2個金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48

你的進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣完是嗎
2019-01-08 16:10:20

進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額的情況,形成留抵稅額,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。
2018-02-08 14:19:48
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