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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計(jì)師

2018-02-05 13:26

您的分錄錯誤,應(yīng)該根據(jù)實(shí)際繳納的稅款編制如下分錄: 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

街角守護(hù) 追問

2018-02-05 13:47

但是我上個月留底稅額做到應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅里面去了,這個月按照實(shí)際稅款做到未交增值稅科目,這月應(yīng)該繳的稅費(fèi)就對不上了啊

街角守護(hù) 追問

2018-02-05 13:48

我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)稅金后,未交增值稅科目余額正好是這個月該繳的稅

方亮老師 解答

2018-02-05 14:07

做到未交增值稅是錯誤的,不繳納稅款時不能確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目。

街角守護(hù) 追問

2018-02-05 14:49

但是上個月有銷項(xiàng)稅啊

方亮老師 解答

2018-02-05 14:57

進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額不用編制分錄,只有進(jìn)項(xiàng)稅額小于銷項(xiàng)稅額的情況下編制如下分錄: 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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您的分錄錯誤,應(yīng)該根據(jù)實(shí)際繳納的稅款編制如下分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2018-02-05 13:26:49
有應(yīng)納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 月初實(shí)際交納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
上半年銷項(xiàng)大進(jìn)項(xiàng),月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,下月繳納。2個分錄后借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。下半年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。年底結(jié)轉(zhuǎn)全年進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額并把差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這2個金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48
你的進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣完是嗎
2019-01-08 16:10:20
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額的情況,形成留抵稅額,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。
2018-02-08 14:19:48
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