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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-02-06 09:40

發(fā)生時    借:管理費用   貸:庫存現(xiàn)金
抵減時    借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅款)   貸:管理費用

左岸 追問

2018-02-06 10:20

老師   貸的管理費用的金額用不用紅筆寫呢?

張艷老師 解答

2018-02-06 10:25

如果用財務(wù)軟件的話,要做  借:管理費用  (負數(shù))

左岸 追問

2018-02-06 10:50

老師,是做手工帳,還用寫負數(shù)嗎?

張艷老師 解答

2018-02-06 10:53

手工帳的話,就是借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
也可以寫成借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費用(負數(shù))
兩個分錄表示的意思是一樣的。

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發(fā)生時 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 抵減時 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
2018-02-06 09:40:35
是的 借管理費用貸現(xiàn)金 全額抵扣借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅借管理費用負數(shù)
2019-08-30 10:40:10
你好,明細可以就是辦公費
2018-08-18 15:36:24
你好,以上分錄正確的
2018-04-04 13:53:22
借應(yīng)交稅費-減免稅額
2019-07-03 15:01:11
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