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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2023-11-02 13:27

您好,這個是可以的,可以

快樂的導師 追問

2023-11-02 13:31

我看軟件里還有明細科目,但是沒培訓費,這個能填啥啊

小鎖老師 解答

2023-11-02 13:33

計入到辦公費,這個的

快樂的導師 追問

2023-11-02 13:48

好的,老師,另外有一張發(fā)票是臺鉆,1410元,這個我要算什么呢,是算費用還是算資產啊,如果算固定資產是不是要提折舊啊,但這個發(fā)票是7月的,

小鎖老師 解答

2023-11-02 13:48

嗯對,這個是算費用就行

快樂的導師 追問

2023-11-02 14:23

老師,就是付給一個供應商的2次款,可以做一個憑證嗎

小鎖老師 解答

2023-11-02 14:23

可以這個是沒問題的

快樂的導師 追問

2023-11-02 14:57

老師,我先錄的費用憑證,收入的后面錄,這個金額負數,沒事吧

小鎖老師 解答

2023-11-02 15:11

沒事,這個是不影響的哈

快樂的導師 追問

2023-11-02 15:22

好的,老師,再問個問題,這個社保的余額是啥意思啊

快樂的導師 追問

2023-11-02 15:23

剛才忘記傳圖了

小鎖老師 解答

2023-11-02 15:39

這個是應該還沒有支付的

快樂的導師 追問

2023-11-02 15:44

好吧,老師,還有個問題,是老板打錢給公司,然后又退給他,我這么寫對嗎

快樂的導師 追問

2023-11-02 15:45

借銀行存款2W,貸其它應付款2W

小鎖老師 解答

2023-11-02 15:48

這個分錄是對的哈

快樂的導師 追問

2023-11-02 15:52

好的,謝謝老師,再問下,老板給賬上打錢,寫的往來款,我是不是就還是寫剛才的分錄啊

小鎖老師 解答

2023-11-02 15:54

對的,是這個意思的哈

快樂的導師 追問

2023-11-02 16:32

好的,老師,還有一個,就是之前有一筆款做了其它應付,后來兩邊簽了技術服務合同,現在也開了票了,這個分錄咋做啊

小鎖老師 解答

2023-11-02 16:34

是你們開票的嗎還是

快樂的導師 追問

2023-11-02 16:35

對,我們開的技術服務票,兩個公司是我們分別兩個老板的

小鎖老師 解答

2023-11-02 16:35

你們不是直接做收入嗎。。。

快樂的導師 追問

2023-11-02 16:37

是這樣的,這個錢是9月打的了,當時沒說簽合同,只是應急,老師你懂的~~~

小鎖老師 解答

2023-11-02 16:38

那你就只能做往來,沒有其他

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你好 可以的? 可以記這個科目的?
2022-03-07 15:20:26
你好 之前培訓費你們做的管理費用 現在意思扣除來 需要沖管理費用科目的
2020-01-07 17:58:03
培訓費是計入管理費用-職工教育經費
2019-07-12 14:16:56
應付職工薪酬是企業(yè)根據有關規(guī)定應付給職工的各種薪酬,按照“工資,獎金,津貼,補貼”、“職工福利”、“社會保險費”、“住房公積金”、“工會經費”、“職工教育經費”、“解除職工勞動關系補償”、"非貨幣性福利"、"其它與獲得職工提供的服務相關的支出" 等應付職工薪酬項目進行明細核算。 所以應該先通過應付職工薪酬--職工教經費用,再轉入管理費用--培訓費
2016-03-24 21:40:55
你好,是的
2017-06-12 16:52:19
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