
小規(guī)模修理汽車公司,保險公司指點維修點,保險公司讓開專票,有一部分公司錢收了,沒開票,帳處理是借,銀行存款,貸、應收帳款。但應收帳款有好多年保險公司都不要開發(fā)票,那貸方的應收帳款應怎么處理
答: 你好 不能這樣掛的。這個是 收入。 要轉出來? 借應收賬款貸主營業(yè)務輸入 -無票收入應交稅費-應交增值稅
老師,當月鋼筋釆購,簽釆購合同價款120萬,當月以實際到貨118萬結算并開專票100萬元,已由銀行存款支付,余下18萬尾款下月支付!當月會計分錄同下月會計分錄怎么做?
答: 你好同學, 借:原材料118除以(1+稅率), 應交稅費—應繳增值稅—進項稅額118/(1+稅率)*稅率 貸:銀行存款100萬,貸應付賬款18萬。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師問一下,這個分錄里面的18元為什么是記入銀行存款?為什么開專票可以收到稅款?
答: 是不是第一步做了 借銀存貸合同負債3600


優(yōu)雅的柚子 追問
2023-11-04 11:48
立峰老師 解答
2023-11-04 11:55