
在不我們是4s店的,因?yàn)榍穭e人錢,抵了一輛車,車我們做的庫存現(xiàn)在給他開了票,但車款是抵欠款的我怎么做賬
答: 看你之前欠的款項(xiàng)計(jì)入哪里,你就沖哪個(gè)科目,如果之前是計(jì)入其他應(yīng)付款就沖其他應(yīng)付款,貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
在不我們是4s店的,因?yàn)榍穭e人錢,抵了一輛車,車我們做的庫存現(xiàn)在給他開了票,但車款是抵欠款的我怎么做賬
答: 借:應(yīng)付賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000

