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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-02-07 15:17

你好,支付費用 借;其他應收款   貸;銀行存款 
向業(yè)主收取借;銀行存款  貸;其他應收款

*?. ?????琴???????*?゜? 追問

2018-02-07 15:27

老師,發(fā)票金額個銀行的對不上啊

鄒老師 解答

2018-02-07 15:27

你好,你們不是根據(jù)發(fā)票金額支付水電費?

*?. ?????琴???????*?゜? 追問

2018-02-07 15:31

應該是啊,以前的會計就是向我給老師做的分錄那樣做的,我不知道該怎么調整

鄒老師 解答

2018-02-07 15:33

沖銷之前會計分錄 
然后按這個分錄處理 
支付費用 借;其他應收款 貸;銀行存款 
向業(yè)主收取借;銀行存款 貸;其他應收款

*?. ?????琴???????*?゜? 追問

2018-02-07 15:45

老師,代收的水費也是按您的這樣做嗎?

鄒老師 解答

2018-02-07 15:45

你好,是的,代收代付就是這樣處理的

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相關問題討論
你好,支付費用 借;其他應收款 貸;銀行存款 向業(yè)主收取借;銀行存款 貸;其他應收款
2018-02-07 15:17:00
同學你好, 差額會計分錄: 借:其他應收款-代收水電費 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(小規(guī)模)
2020-12-25 10:52:40
你好,如果有差價,要計入收入的。
2022-06-11 23:37:12
對的 雨 物業(yè)公司代收水電費的是借其他應付款
2020-05-19 14:46:26
您好,同學,計入其他應付款-代收代付水電費科目。
2020-07-31 10:35:02
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