亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-02-07 19:16

你好,沖銷管理費用就是了 
借;銀行存款  貸;管理費用

VIVIFan 追問

2018-02-07 20:12

老師,我期初數(shù)據(jù)的資產(chǎn)負債表,流動負債的比流動資金的多,不平是因為應(yīng)付賬款的多要怎么辦?

鄒老師 解答

2018-02-07 20:13

你好,你上一年期末余額是平衡的嗎

VIVIFan 追問

2018-02-07 20:15

可以調(diào)嗎?調(diào)的話會不會沖減實收資本的金額?

鄒老師 解答

2018-02-07 20:16

你好,你需要查明是什么原因造成的期初數(shù)不平的,而不是不平就通過什么科目來調(diào)整的

VIVIFan 追問

2018-02-07 20:17

上一年是沒有做賬的,我來的時候才整理的,給的數(shù)據(jù)是應(yīng)付賬款的金額上一年沒有付

鄒老師 解答

2018-02-07 20:18

你好,需要把上一年的賬務(wù)補齊,有正確的期末余額才可以結(jié)轉(zhuǎn)作為今年的期初數(shù)的

VIVIFan 追問

2018-02-07 20:18

我就把他填在了應(yīng)付賬款的期初了

VIVIFan 追問

2018-02-07 20:19

那我要怎么辦,哪些數(shù)據(jù)要怎么去找?

鄒老師 解答

2018-02-07 20:19

你好,你需要保證上一年的所有明細余額是對的,而且符合平衡關(guān)系,才可以結(jié)轉(zhuǎn)作為下一年期初數(shù)的

VIVIFan 追問

2018-02-07 20:20

對的,那些數(shù)據(jù)是對的,就是不平

鄒老師 解答

2018-02-07 20:21

你好,不平就需要去查賬看是什么原因造成的,然后做相應(yīng)調(diào)整的

VIVIFan 追問

2018-02-07 20:21

沒有數(shù)據(jù)的可以根據(jù)目前盤點的庫存跟應(yīng)收應(yīng)付的賬單還有銀行現(xiàn)金這些現(xiàn)有的作為現(xiàn)在的期初嗎?

VIVIFan 追問

2018-02-07 20:23

在流動負債這一方會影響到實收資本的嗎?

鄒老師 解答

2018-02-07 20:26

你好,一般對實收資本是沒有影響的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,沖銷管理費用就是了 借;銀行存款 貸;管理費用
2018-02-07 19:16:21
你好 借;待攤費用 貸銀行存款 然后按月攤銷計入銷售費用核算
2018-09-03 16:20:01
你好,主要是人工,快遞費,網(wǎng)絡(luò)推廣費等
2016-12-19 14:57:00
借;庫存商品等科目 貸;銀行存款等科目
2017-03-31 19:42:24
你好,交納時先通過往來款核算。 借其他應(yīng)收款-年費 貸銀行存款 如果一年以后退還 。借銀行存款 貸其他應(yīng)收款 如果不退還 再轉(zhuǎn)入費用 借銷售費用 貸其他應(yīng)收款 天貓給你開具發(fā)票嗎?
2018-09-25 13:45:31
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...