
我勞務(wù)公司在開出增值稅普票后,對方單位跨月退回要增值稅專票,我紅沖后,改為專票付給對方,我是否要把以前普票的憑證沖銷,從新做憑證,退回的普票記賬聯(lián)和紅沖發(fā)票怎么付在那些憑證后
答: 要把以前普票的憑證沖銷,從新做憑證。記賬聯(lián)是你們單位留存怎么會涉及到退回?紅沖發(fā)票附在沖銷分錄的后面。
小規(guī)模納稅人,上月紅沖普票不含稅157914.29,增值稅7895.71,專票不含稅47619.05,增值稅2380.95;藍(lán)字發(fā)票普票不含稅190106.8,增值稅5703.2,專票48543.69,增值稅1456.31,請問增值稅和附加稅如何算
答: 增值稅:-7895.71+2380.95+5703.2+1456.31=1644.71元 按這個數(shù)據(jù)交增值稅 再按這個增值稅計算附加稅 附加稅:城建稅7%(或者是5%、1%)三者取其一、教育費附加3%、地方教育費附加2%
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票,如果發(fā)生退貨,可否部分沖紅?
答: 您好!全額沖紅,然后再重開


一 追問
2018-02-07 21:36
一 追問
2018-02-07 21:45
方亮老師 解答
2018-02-07 21:46