我們開具電費(fèi)發(fā)票的會計(jì)處理是:借:應(yīng)收賬款 貸;其他業(yè)務(wù)收入/應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:制造費(fèi)用-電費(fèi) 這樣對嗎老師?
悠然
于2018-02-08 09:49 發(fā)布 ??1332次瀏覽
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學(xué)員你好,結(jié)轉(zhuǎn)電費(fèi)的成本怎么通過“制造費(fèi)用-電費(fèi)”。
2018-02-08 17:32:59

你好,這個制造費(fèi)用你們單位支付嗎?你支付出去的借制造費(fèi)用貸。
2022-04-15 13:48:43

好的,首先,我來梳理一下:公司有其他業(yè)務(wù)收入,售電,應(yīng)該將這部分收入錄入借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入-電 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅,而針對結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄應(yīng)該是 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:制造費(fèi)用-電 。
2023-03-23 09:35:29

<p>你好,可以這樣處理 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p>
2016-07-29 13:49:08

您好,是這樣的分錄,只是我們?yōu)樯哆€虧了呀,其他業(yè)務(wù)成本_電費(fèi) 這個發(fā)票沒有進(jìn)項(xiàng)稅么
2024-06-04 11:47:25
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