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四葉草
于2018-02-08 10:58 發(fā)布 ??3491次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-02-08 10:59
你好,發(fā)票實際開具日期是1月份?
四葉草 追問
2018-02-08 11:02
是的
鄒老師 解答
2018-02-08 11:03
借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2018-02-08 11:10
報稅時通過“以前年度損益調(diào)整”余額是-1萬,無法申報,這個要怎么調(diào)整呢?
你好,按正常銷售發(fā)票做分錄(通過主營業(yè)務(wù)收入),而不是通過 以前年度損益調(diào)整
老師你好。 請問下17年12月份6萬銷售發(fā)票1月退回,1月紅沖后重開5萬。會計賬戶處理及納稅申報要怎么做? 我的賬戶處理如下 1、紅沖收入: 借:應(yīng)收賬款 -6萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -6萬 2、紅沖成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 -4萬 貸:庫存商品-4萬 3、收入調(diào)整以前年度損益: 借:主營業(yè)務(wù)收入 -6萬 貸:以前年度損益調(diào)整 -6萬 4、成本調(diào)整以前年度損益: 借:以前年度損益調(diào)整 -4萬 貸:主營業(yè)務(wù)成本 -4萬 5、結(jié)轉(zhuǎn)以前損益調(diào)整:借:以前年度損益損益調(diào)整 -2萬 貸:利潤分配:未分配利潤-2萬 6、1月開5萬銷售發(fā)票: 借:應(yīng)收賬款 5萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:5萬 7、1月結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 3.33萬 貸:庫存商品 :3.33萬 1月份利潤表 營業(yè)收入:-1萬 營業(yè)成本:-0.67萬 增值稅申報附表一收入:-1萬
2018-02-08 11:26
有沒有老師幫忙答疑解惑,實在是不會弄了,謝謝
2018-02-08 11:34
你好,負(fù)數(shù)收入是會導(dǎo)致你增值稅無法申報的
2018-02-08 11:37
是的,我就是想知道我這個要怎么調(diào)整,謝謝老師
2018-02-08 11:40
你好,你可以做些無票收入申報,使得收入大于等于0就可以了
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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跨年的收入要怎么做賬(2017年12月發(fā)生的,1月份收到的發(fā)票)?
答: 你好,發(fā)票實際開具日期是1月份?
權(quán)責(zé)發(fā)生制下:比如我四月收到了1-3月的賬期的收入10000,那么我還是看本身賬期分別是每月多少收入做賬 才對吧?
答: 你好,是的,看本身賬期分別是每月多少收入做賬
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
做賬已收到的款做收入 還是以發(fā)票做收入啊?
答: 你好!以發(fā)票來做收入就可以了
銷售已經(jīng)發(fā)生但是 發(fā)票暫未收到 怎么做賬
討論
老師,今年收到一張發(fā)生在去年業(yè)務(wù)的發(fā)票,公司去年已經(jīng)做賬了,對于這張發(fā)票應(yīng)該怎么做呢
已經(jīng)發(fā)生的租金開支,但是發(fā)票未開,怎么做賬?收到票后又怎么做?
年底收到發(fā)票,但是對方還沒給我們發(fā)貨,要明年才發(fā)貨,按權(quán)益發(fā)生制如何處理哦?我明年做賬可以用今年的發(fā)票?
2月份的發(fā)生的費(fèi)用,三月才收到發(fā)票,2月怎么做賬
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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四葉草 追問
2018-02-08 11:02
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2018-02-08 11:03
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2018-02-08 11:10
鄒老師 解答
2018-02-08 11:10
四葉草 追問
2018-02-08 11:10
四葉草 追問
2018-02-08 11:26
鄒老師 解答
2018-02-08 11:34
四葉草 追問
2018-02-08 11:37
鄒老師 解答
2018-02-08 11:40