
請(qǐng)問6月份銷售一筆貨,開了發(fā)票,10月份對(duì)方說開票有誤,讓紅沖退回,要怎么做賬呢
答: 直接做負(fù)數(shù)就可以把原來的分錄抄一遍
之前10月份開了一張普通發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方說退回一些產(chǎn)品,我是不是在這個(gè)月開一張需要退貨那部分產(chǎn)品的紅沖發(fā)票,比如10月份銷售10臺(tái)手機(jī),現(xiàn)在對(duì)方退貨2臺(tái),我是不是只需要紅沖2臺(tái)就可以了?不需要把整張發(fā)票紅沖?
答: 您好,是的,沖銷2臺(tái)就可以。當(dāng)然你想全部沖紅也可以
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購(gòu)買方8月份入賬一筆成本,增值稅普通發(fā)票,10月份發(fā)生銷售退回,那10月份銷售方開具紅字發(fā)票,購(gòu)買方需要把之前八月份的發(fā)票聯(lián)次退還給銷售方嗎?十月份發(fā)生銷售退回,購(gòu)買方是根據(jù)銷售方開具的紅字發(fā)票記賬聯(lián)入賬沖銷成本嗎?
答: 你好,原來的普通發(fā)票需要退還銷售方。增值稅普通發(fā)票不能部分紅沖,只能全額紅沖,讓對(duì)方給你重新開具折扣后的發(fā)票就可以了。

