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送心意

玲老師

職稱會計師

2023-11-13 14:23

你好,沒有抵扣的這一部分會給退稅,是這樣。

編號89757 追問

2023-11-13 14:30

??是出口退稅發(fā)票勾選了,但是進項稅額不符合退稅條件,所以沒有申請退稅。實際在待抵扣進項稅額里,這個沒有抵扣的這一部分會給退稅??

玲老師 解答

2023-11-13 14:33

不符合退稅條件,這個是不給退稅的,符合退稅條件才給退稅。

編號89757 追問

2023-11-13 14:35

所以勾選了的發(fā)票,不符合退稅條件,怎么做賬務處理?

玲老師 解答

2023-11-13 14:37

不符合退稅條件也不能抵扣,咱就全額計到成本費用里。

編號89757 追問

2023-11-13 14:37

需要申報增值稅表二18項\\"免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅\\"嗎?

玲老師 解答

2023-11-13 14:44

是的,需要填寫這里的對的。

編號89757 追問

2023-11-13 14:46

還是開頭的問題,如果填報這一項,需要額外交增值稅呢?實際上我們并未退稅、也未抵扣呢?

玲老師 解答

2023-11-13 14:50

這個就全額記到你這個成本里了。不用再重新交稅款。

編號89757 追問

2023-11-13 14:55

明白了老師,謝謝

玲老師 解答

2023-11-13 14:57

客氣,祝您工作學習愉快。

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你好,要的,是要作進項稅額轉(zhuǎn)出的!
2022-03-13 17:22:44
每月要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅明細余額,就不要通過轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)
2020-10-19 09:26:53
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2019-10-05 09:09:37
您好,建議撤銷申報,然后再重新申報處理。
2017-11-25 17:36:20
你好,填第18欄
2016-12-09 21:39:47
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