上午好!請問收到稅局提示有一張去年已抵扣的發(fā)票異常,要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 現(xiàn)已申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,請問這個(gè)怎么做分錄
瑩1029
于2023-11-14 08:56 發(fā)布 ??1025次瀏覽
- 送心意
家權(quán)老師
職稱: 稅務(wù)師
2023-11-14 08:58
借:利潤分配-未分配利潤
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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2023-11-14 08:58:41

費(fèi)用發(fā)票嗎,借,xx費(fèi)用,貸,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2020-06-08 12:22:58

已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出的,具體分錄需要根據(jù)企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)行處理,比如用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù);如果已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,需要做如下分錄進(jìn)行轉(zhuǎn)出,
借:管理費(fèi)用—福利費(fèi)等,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022-01-13 10:03:14

借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-09-08 10:00:06

您好,你都沒有抵扣為什么要轉(zhuǎn)出
2023-07-06 10:23:59
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瑩1029 追問
2023-11-14 09:19
家權(quán)老師 解答
2023-11-14 09:24