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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-02-22 13:18

17年的時候這筆費用會計先計提出來了嗎?

風(fēng) 追問

2018-02-22 13:20

沒有呢,怎么處理呢

張艷老師 解答

2018-02-22 13:21

借:以前年度損益調(diào)整    貸:應(yīng)付賬款 
用以前年度損益調(diào)增代替17年的損益科目。 
最終將以前年度損益調(diào)整科目結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配--未分配利潤科目。

風(fēng) 追問

2018-02-22 13:27

老師管理費用下那些明細(xì)都不用寫了嗎?直接把這些費用和到這一個科目里算出一個總出來嗎?

風(fēng) 追問

2018-02-22 13:29

老師,匯算清繳時這些怎么處理呢?

張艷老師 解答

2018-02-22 13:31

不用寫明細(xì)了,可以在摘要中寫的細(xì)一些。 
可以直接寫總額的。

風(fēng) 追問

2018-02-22 13:34

好的。老師,匯算清繳時這些如何處理呢

張艷老師 解答

2018-02-22 13:38

匯算清繳時計入費用表處理。

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相關(guān)問題討論
17年的時候這筆費用會計先計提出來了嗎?
2018-02-22 13:18:39
你好,按規(guī)定是不能入現(xiàn)在的賬務(wù)的
2016-07-22 11:04:34
借;以前年度損益調(diào)整 貸;庫存現(xiàn)金等科目
2018-01-20 10:28:08
您好,一般情況下,把拿回來的發(fā)票做賬時,先紅沖去年的暫估費用,然后再按發(fā)票內(nèi)容記入成本費用科目。去年的所得稅也就按去年的數(shù)據(jù)處理就行了。
2017-04-27 21:04:09
1、借:原材料 貸:銀行存款 2、正常入賬即可,不用調(diào)整。
2018-06-21 09:24:22
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