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送心意

老王老師

職稱,中級會計師

2018-02-25 18:16

您好,對的。那是因為利潤表取數(shù)是取借方發(fā)生額,所以說,收到銀行利息時,借;銀行存款,借;財務(wù)費(fèi)用-利息收入,負(fù)數(shù)。這樣處理,利潤表與賬就對起來了。

小仙女.°?(*′?`*)?°. 追問

2018-02-25 18:36

那我應(yīng)該調(diào)賬調(diào)成,借:銀行存款,貸:–財務(wù)費(fèi)用–利息,這樣嗎?這樣多欄賬導(dǎo)出的財務(wù)費(fèi)用就和利潤表一樣了嗎?因為我現(xiàn)在多欄賬導(dǎo)出的財務(wù)費(fèi)用是100多,利潤表導(dǎo)出的卻是–28多

老王老師 解答

2018-02-25 18:38

您好,調(diào)整賬務(wù)時,先做,借:銀行存款,負(fù)數(shù),貸:–財務(wù)費(fèi)用–利息,負(fù)數(shù)。再做,借:銀行存款,借:–財務(wù)費(fèi)用–利息,負(fù)數(shù)。

小仙女.°?(*′?`*)?°. 追問

2018-02-25 19:38

這樣做就賬表一樣了嗎!

老王老師 解答

2018-02-25 20:22

您好,是的。

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您好,對的。那是因為利潤表取數(shù)是取借方發(fā)生額,所以說,收到銀行利息時,借;銀行存款,借;財務(wù)費(fèi)用-利息收入,負(fù)數(shù)。這樣處理,利潤表與賬就對起來了。
2018-02-25 18:16:07
你好,第二個需要寫利息收入 分錄就是這樣 的
2016-07-01 16:46:09
你是軟件做賬嗎 是的話第二個借銀存借財務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-07-14 00:43:11
你好 你結(jié)轉(zhuǎn)損益 應(yīng)該是財務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 最終財務(wù)費(fèi)用借方是10 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤是10就行了。 不需要你做利息收入和手續(xù)費(fèi)之間的結(jié)轉(zhuǎn)的。
2020-02-10 10:32:13
你好,月末結(jié)轉(zhuǎn),財務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用在貸方紅字
2019-03-21 10:38:52
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