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送心意

薛老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-02-27 09:26

你好!
你可以讓以前工作的單位蓋個(gè)章就好了。

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-02-27 09:29

已經(jīng)離職了怎么辦

薛老師 解答

2018-02-27 09:31

@623*481:問下對(duì)方可否給你蓋章,不行的話找一個(gè)熟人的單位蓋章也可以的,問題不大的。

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相關(guān)問題討論
你好! 你可以讓以前工作的單位蓋個(gè)章就好了。
2018-02-27 09:26:40
您好,借 應(yīng)收賬款 貸 預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 等到確認(rèn)收入的時(shí)候 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入
2019-06-17 16:37:10
1、單位的款項(xiàng)可以轉(zhuǎn)入法人的賬戶,例如分紅、借款等。 2、單位的款項(xiàng)不能存入法人的私人賬戶,您寫的用途是貨款,是不是由法人私人賬戶支付給供應(yīng)商款項(xiàng)?
2018-04-21 10:44:27
想咨詢什么問題,在籌建期就是需要建行稅種(費(fèi))認(rèn)定處理
2018-04-09 11:23:54
1、借:應(yīng)收賬款 113000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 100000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)13000 2、借:固定資產(chǎn)清理 20000 累計(jì)折舊 150000 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 30000 貸:固定資產(chǎn) 200000 借:營業(yè)外支出 20000 貸:固定資產(chǎn)清理 20000 3、借:庫存商品 80000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)10400 壞賬準(zhǔn)備 500 營業(yè)外支出-債務(wù)重組損失 22100 貸:應(yīng)收賬款 113000 4、借:生產(chǎn)成本 67800 貸:應(yīng)付職工薪酬 67800 借:應(yīng)付職工薪酬 67800 貸:主營業(yè)務(wù)收入 60000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)7800 借:主營業(yè)務(wù)成本 50000 貸:庫存商品 50000 5、借:營業(yè)外支出 60 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 60 6、借:預(yù)計(jì)負(fù)債 55 貸:銀行存款 55 營業(yè)外支出 5
2020-07-03 10:59:46
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